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Mise en oeuvre d'un contrôle efficace via un ERP
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Librairie Eyrolles - Paris 5e
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Mise en oeuvre d'un contrôle efficace via un ERP

Mise en oeuvre d'un contrôle efficace via un ERP

LSF, SOX, 8e Directive européenne, US GAAP, IFRS

Pascal Kerebel

148 pages, parution le 29/11/2007

Résumé

Les récents scandales financiers ont amené les autorités financières de plusieurs pays à légiférer pour garantir aux actionnaires l'exactitude et la transparence des informations financières ainsi que l'indépendance des organes de surveillance.

L'objet de cet ouvrage est de démythifier le contenu des nouvelles contraintes réglementaires liées au contrôle interne (loi SOA, Sarbanes Oxley Act) en s'interrogeant sur les bouleversements d'une telle réglementation et de proposer un outil informatique dédié à ces nouvelles contraintes.

La première partie du livre s'attache au contenu de ces nouveaux textes réglementaires (SOX, LSF, 8e Directive européenne sur l'audit légal) et en déjoue les chausse-trappes.

La deuxième partie décrit les modalités de mise en oeuvre d'un système de contrôle interne efficient dans le cadre de la migration des systèmes d'information via un progiciel intégré. L'avantage de ce logiciel est de permettre des points de contrôle automatisé en conformité avec les textes réglementaires.

La troisième partie quant à elle traite des outils de mise sous contrôle et des facteurs clés de succès de projet de migration du progiciel intégré en conformité avec les contraintes sur le contrôle interne.

Au-delà de la mise en conformité avec ces nouvelles réglementations, ce livre inédit relève un nouveau défi de taille pour tous les gestionnaires. P-DG, DG, directeur financier, directeur des systèmes d'information, contrôleur de gestion, il est fait pour vous si vous souhaitez repenser votre contrôle interne et son organisation sur l'ensemble des processus clés de l'entreprise afin d'en optimiser le pilotage !

L'auteur - Pascal Kerebel

Pascal Kerebel est consultant-formateur à la Cegos, n°l de la formation. Il est en charge de l'offre contrôle interne/management des risques au sein de l'unité d'affaire Performance, Organisation et Projet. Il est diplômé d'un mastère Conférence Grandes Écoles en Risk management. Il conseille notamment des groupes industriels cotés, des banques et compagnies d'assurance.

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Sommaire

  • Préface
  • Introduction
  • Intégration des contraintes réglementaires liées au contrôle interne
  • Modalités de mise en oeuvre d'un contrôle interne embarqué dans un progiciel intégré
  • Modalités de gestion des difficultés liées au projet " implémentation des contraintes de contrôle interne dans un ERP "
  • Annexes générales
  • Bibliographie
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Caractéristiques techniques

  PAPIER
Éditeur(s) AFNOR
Auteur(s) Pascal Kerebel
Parution 29/11/2007
Nb. de pages 148
Format 16 x 24
Couverture Broché
Poids 274g
Intérieur Noir et Blanc
EAN13 9782124755776
ISBN13 978-2-12-475577-6

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